Questões de Concurso
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Ano: 2023
Banca:
FGV
Órgão:
AL-MA
Prova:
FGV - 2023 - AL-MA - Técnico de Gestão Administrativa - Contador |
Q2243553
Auditoria
De acordo com a NBC TI 01 – Da Auditoria Interna, o processo de
obtenção e avaliação das informações compreende a obtenção de
informações sobre os assuntos relacionados aos objetivos e ao
alcance da Auditoria Interna.
Nesse sentido, a informação adequada é aquela que, sendo confiável,
Nesse sentido, a informação adequada é aquela que, sendo confiável,
Ano: 2019
Banca:
SUSTENTE
Órgão:
Câmara de Igarassu - PE
Prova:
SUSTENTE - 2019 - Câmara de Igarassu - PE - Analista de Controle Interno |
Q2228043
Auditoria
Analise as proposituras a seguir e aponte o número
de itens corretos quanto à conceituação e aos
objetivos da Auditoria Interna:
▷ A Auditoria Interna é exercida apenas nas pessoas jurídicas de direito privado; ▷ A Auditoria Interna compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações, metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados ao ambiente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à administração da entidade no cumprimento de seus objetivos; ▷ A atividade da Auditoria Interna está estruturada em procedimentos, com enfoque técnico, objetivo, sistemático e disciplinado; ▷ A atividade da Auditoria Interna tem, por finalidade, agregar valor ao resultado da organização, apresentando subsídios para o aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles internos, por meio da recomendação de soluções para as nãoconformidades apontadas nos relatórios.
▷ A Auditoria Interna é exercida apenas nas pessoas jurídicas de direito privado; ▷ A Auditoria Interna compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações, metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados ao ambiente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à administração da entidade no cumprimento de seus objetivos; ▷ A atividade da Auditoria Interna está estruturada em procedimentos, com enfoque técnico, objetivo, sistemático e disciplinado; ▷ A atividade da Auditoria Interna tem, por finalidade, agregar valor ao resultado da organização, apresentando subsídios para o aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles internos, por meio da recomendação de soluções para as nãoconformidades apontadas nos relatórios.
Ano: 2023
Banca:
FGV
Órgão:
DPE-RS
Prova:
FGV - 2023 - DPE-RS - Analista - Área de Apoio Especializado - Contabilidade |
Q2219570
Auditoria
O Modelo de Três Linhas foi desenvolvido pelo The Institute of
Internal Auditors com o objetivo de ser uma referência para as
organizações na identificação de estruturas e processos que
melhor auxiliam no atingimento dos objetivos e facilitam uma
forte governança e gerenciamento de riscos. Por ser aplicável a
todas as organizações, entidades como a Controladoria-Geral da
União têm incentivado a sua adoção.
No Modelo de Três Linhas, a auditoria interna:
Ano: 2023
Banca:
FGV
Órgão:
DPE-RS
Prova:
FGV - 2023 - DPE-RS - Analista - Área de Apoio Especializado - Contabilidade |
Q2219567
Auditoria
Após uma avaliação abrangente da sua estrutura organizacional e
dos seus macroprocessos, uma entidade pública promoveu um
processo de centralização da gestão de contratos de produtos e
prestação de serviços para um nível superior da estrutura, de
forma que de 43 unidades executoras restaram 16. Decorrido um
ano do processo, o gestor da entidade solicitou ao auditor
interno um trabalho que inclui levantamento e análise dos
resultados da centralização, a partir de critérios acordados entre
as partes.
À luz das Normas Internacionais para o exercício profissional da
auditoria interna, o trabalho deve ser conduzido a partir das
especificações para um serviço de:
Ano: 2023
Banca:
IBADE
Órgão:
Prefeitura de Rio Branco - AC
Prova:
IBADE - 2023 - Prefeitura de Rio Branco - AC - Auditor Municipal de Controle Interno |
Q2212316
Auditoria
De acordo com as Normas Internacionais para a Prática
Profissional de Auditoria Interna (IPPF), qual dos seguintes
elementos não faz parte do processo de comunicação dos
resultados da auditoria interna?