Durante uma auditoria interna realizada no departamento de compras e almoxarifado
de uma empresa pública, o auditor analisou o processo de aquisição de materiais de saúde com base
em uma ata de registro de preços. Ao verificar a Autorização de Fornecimento de Material (AFM) de
nº 150/2025, o auditor constatou que alguns materiais foram entregues e recebidos pelo almoxarifado
em 10/05/2025. Porém, a assinatura da AFM pelo ordenador de despesas ocorreu apenas em
15/05/2025. Considerando os princípios do controle interno e a segregação de funções, a constatação
do auditor indica:
Incorreta. Gabarito oficial da banca:
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teste
Parabéns! Você acertou!
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