Após a conclusão de auditoria interna sobre a gestão
de contratos na Assembleia Legislativa, foram emitidas
recomendações de alto impacto para o fortalecimento dos
controles internos, com definição de prazos. Decorridos oito
meses, a unidade de controle interno, no âmbito do seu
planejamento anual de atividades, realizou avaliação específica
para verificar não apenas o grau de implementação das medidas
corretivas pactuadas, mas também a efetividade das ações
adotadas na mitigação dos riscos originalmente identificados,
registrando recomendações pendentes, parcialmente
implementadas e aquelas que demandavam ajustes adicionais.
À luz das boas práticas de auditoria governamental e do ciclo
completo da atividade de auditoria interna, essa atuação
corresponde predominantemente à fase de:
Incorreta. Gabarito oficial da banca:
Treine mais com um simulado focado no seu concurso. Criar simulado
teste
Parabéns! Você acertou!
Está mandando bem! Treine mais em um simulado completo. Criar simulado