Questões de Concurso Público CRM-MS 2025 para Controlador Interno

Foram encontradas 120 questões

Ano: 2025 Banca: Quadrix Órgão: CRM-MS Prova: Quadrix - 2025 - CRM-MS - Controlador Interno |
Q3375888 Auditoria

Com base na NBC TA 265, aprovada pela Resolução CFC nº 1.210/2009, que trata da comunicação de deficiências de controle interno, julgue o item a seguir. 


O auditor externo, ao identificar pontos de não conformidade nos controles internos, deverá apresentá‑los no relatório de auditoria, revelando os efeitos nas demonstrações contábeis.

Alternativas
Ano: 2025 Banca: Quadrix Órgão: CRM-MS Prova: Quadrix - 2025 - CRM-MS - Controlador Interno |
Q3375889 Auditoria

Com base na NBC TA 265, aprovada pela Resolução CFC nº 1.210/2009, que trata da comunicação de deficiências de controle interno, julgue o item a seguir. 


O sistema de controles internos da entidade é exclusivamente composto por políticas e procedimentos documentados, sendo desconsiderados os aspectos comportamentais e culturais da administração e da governança.

Alternativas
Ano: 2025 Banca: Quadrix Órgão: CRM-MS Prova: Quadrix - 2025 - CRM-MS - Controlador Interno |
Q3375890 Auditoria

Com base na NBC TA 265, aprovada pela Resolução CFC nº 1.210/2009, que trata da comunicação de deficiências de controle interno, julgue o item a seguir. 


O nível de detalhes de deficiências significativas a ser comunicado depende de evidências concretas do auditor nas circunstâncias e pode considerar aspectos como a complexidade e o porte da entidade.

Alternativas
Ano: 2025 Banca: Quadrix Órgão: CRM-MS Prova: Quadrix - 2025 - CRM-MS - Controlador Interno |
Q3375891 Auditoria

Com base na NBC TA 265, aprovada pela Resolução CFC nº 1.210/2009, que trata da comunicação de deficiências de controle interno, julgue o item a seguir. 


No caso de auditoria de entidade de pequeno porte, o auditor pode fazer comunicação aos responsáveis pela governança de forma menos estruturada que no caso de entidade de grande porte.

Alternativas
Ano: 2025 Banca: Quadrix Órgão: CRM-MS Prova: Quadrix - 2025 - CRM-MS - Controlador Interno |
Q3375892 Auditoria

Com base na NBC TA 265, aprovada pela Resolução CFC nº 1.210/2009, que trata da comunicação de deficiências de controle interno, julgue o item a seguir. 


Deficiências significativas de controle interno que envolvem fraude ou não conformidade com leis e regulamentos podem não ser comunicadas diretamente à administração.

Alternativas
Ano: 2025 Banca: Quadrix Órgão: CRM-MS Prova: Quadrix - 2025 - CRM-MS - Controlador Interno |
Q3375893 Auditoria
A respeito da auditoria operacional, julgue o item seguinte.
Em uma única análise, as auditorias operacionais podem abranger uma ou mais das principais dimensões de desempenho. Dentre essas dimensões, destaca‑se a eficiência, que consiste na redução dos custos dos recursos empregados na realização de uma atividade, garantindo que os padrões de qualidade sejam mantidos.
Alternativas
Ano: 2025 Banca: Quadrix Órgão: CRM-MS Prova: Quadrix - 2025 - CRM-MS - Controlador Interno |
Q3375894 Auditoria

Conforme a Norma Brasileira de Contabilidade de Auditoria Interna (NBC TI), julgue o item seguinte.


A auditoria interna deve assessorar a administração da entidade no trabalho de prevenção de fraudes e de erros, obrigando‑se a informá‑la, sempre por escrito, de maneira reservada, sobre quaisquer indícios ou confirmações de irregularidades detectadas no decorrer de seu trabalho.

Alternativas
Ano: 2025 Banca: Quadrix Órgão: CRM-MS Prova: Quadrix - 2025 - CRM-MS - Controlador Interno |
Q3375895 Auditoria

Conforme a Norma Brasileira de Contabilidade de Auditoria Interna (NBC TI), julgue o item seguinte.


O processo de obtenção e avaliação das informações na auditoria interna envolve a coleta de dados relacionados aos objetivos e ao alcance da auditoria. A informação suficiente é aquela que, sendo confiável, propicia a melhor evidência alcançável.

Alternativas
Ano: 2025 Banca: Quadrix Órgão: CRM-MS Prova: Quadrix - 2025 - CRM-MS - Controlador Interno |
Q3375896 Auditoria Governamental

Conforme as normas técnicas para o exercício da atividade de auditoria interna governamental, julgue o item a seguir.


Os testes de controle referem‑se ao exame de registros contábeis e das operações/documentos que lhes deram origem, bem como a conformidade dos atos administrativos.

Alternativas
Ano: 2025 Banca: Quadrix Órgão: CRM-MS Prova: Quadrix - 2025 - CRM-MS - Controlador Interno |
Q3375897 Auditoria Governamental

Conforme as normas técnicas para o exercício da atividade de auditoria interna governamental, julgue o item a seguir.


Análise documental consiste basicamente em verificar a correspondência entre lançamentos contábeis e a documentação que lhe serve de base, tendo como finalidade a verificação da legitimidade do documento e da transação.

Alternativas
Ano: 2025 Banca: Quadrix Órgão: CRM-MS Prova: Quadrix - 2025 - CRM-MS - Controlador Interno |
Q3375898 Auditoria

Com relação aos procedimentos de auditoria, julgue o item seguinte.


Se o auditor não puder aplicar os procedimentos de auditoria definidos ou os procedimentos alternativos adequados em um item selecionado, o auditor deverá tratar esse item como um desvio do controle previsto, no caso de testes de detalhes ou uma distorção, no caso de testes de controle.

Alternativas
Ano: 2025 Banca: Quadrix Órgão: CRM-MS Prova: Quadrix - 2025 - CRM-MS - Controlador Interno |
Q3375899 Auditoria

Com relação aos procedimentos de auditoria, julgue o item seguinte.


Suponha‑se que um auditor tenha realizado uma análise sobre os requerimentos de instauração de licitação no Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul, verificando se eles haviam sido assinados pelo contador, como previsto pela política interna. Nessa situação, é correto afirmar que esse procedimento revela que o auditor realizou um teste de detalhes. 

Alternativas
Ano: 2025 Banca: Quadrix Órgão: CRM-MS Prova: Quadrix - 2025 - CRM-MS - Controlador Interno |
Q3375900 Auditoria

Com relação aos procedimentos de auditoria, julgue o item seguinte.


Ao realizar uma auditoria inicial, o objetivo do auditor em relação aos saldos iniciais é obter evidências de auditoria apropriadas e suficientes para formar uma opinião a respeito de os saldos iniciais apresentarem distorções que possam impactar de maneira relevante as demonstrações contábeis do período corrente.

Alternativas
Ano: 2025 Banca: Quadrix Órgão: CRM-MS Prova: Quadrix - 2025 - CRM-MS - Controlador Interno |
Q3375901 Auditoria

Com relação aos procedimentos de auditoria, julgue o item seguinte.


As indagações do auditor à administração podem ser úteis para identificar os riscos de fraudes cometidas por empregados, mas são menos eficazes para detectar fraudes pela administração. 

Alternativas
Ano: 2025 Banca: Quadrix Órgão: CRM-MS Prova: Quadrix - 2025 - CRM-MS - Controlador Interno |
Q3375902 Auditoria

Com base nos conceitos e na legislação atinentes à auditoria, julgue o item seguinte.


A amostragem estratificada, utilizada na auditoria, é recomendada para a análise de contas cujos valores individuais apresentam grandes variações. Nesse processo, valores semelhantes são distribuídos entre os diferentes estratos, de modo que cada grupo reflita as diferenças da população como um todo.

Alternativas
Ano: 2025 Banca: Quadrix Órgão: CRM-MS Prova: Quadrix - 2025 - CRM-MS - Controlador Interno |
Q3375903 Auditoria

Com base nos conceitos e na legislação atinentes à auditoria, julgue o item seguinte.


Risco de auditoria é a possibilidade de que a conclusão do auditor, fundamentada em uma amostra, fosse diferente, caso toda a população fosse submetida ao mesmo procedimento de auditoria.

Alternativas
Ano: 2025 Banca: Quadrix Órgão: CRM-MS Prova: Quadrix - 2025 - CRM-MS - Controlador Interno |
Q3375904 Auditoria

Com base nos conceitos e na legislação atinentes à auditoria, julgue o item seguinte.


O aumento na quantidade de unidades de amostragem tem um efeito negligenciável em populações grandes. No entanto, em pequenas populações, a amostragem de auditoria pode não ser tão eficiente quanto outros métodos para obter evidência de auditoria apropriada e suficiente.

Alternativas
Ano: 2025 Banca: Quadrix Órgão: CRM-MS Prova: Quadrix - 2025 - CRM-MS - Controlador Interno |
Q3375905 Auditoria
Com base nas normas de desempenho do instituto de auditores internos, que tratam do gerenciamento da atividade de auditoria interna, julgue o item seguinte.
Para determinar as prioridades da atividade de auditoria interna, de forma consistente com as metas da organização, o executivo chefe de auditoria deverá estabelecer um plano fundamentado em seu julgamento profissional. 
Alternativas
Ano: 2025 Banca: Quadrix Órgão: CRM-MS Prova: Quadrix - 2025 - CRM-MS - Controlador Interno |
Q3375906 Auditoria

A respeito dos papéis de trabalho, julgue o item a seguir.


Antes de anexar análises, demonstrações ou outros documentos aos papéis de trabalho, verifica‑se a integridade daqueles que apresentarem distorções relevantes.

Alternativas
Ano: 2025 Banca: Quadrix Órgão: CRM-MS Prova: Quadrix - 2025 - CRM-MS - Controlador Interno |
Q3375907 Auditoria

A respeito dos papéis de trabalho, julgue o item a seguir.


Um papel de trabalho é qualquer registro feito pelo auditor sobre suas atividades ou sobre o material encontrado, com o objetivo de fundamentar seu parecer.

Alternativas
Respostas
101: E
102: E
103: E
104: C
105: C
106: E
107: C
108: E
109: E
110: E
111: E
112: E
113: E
114: C
115: C
116: E
117: C
118: E
119: E
120: C