Questões de Concurso
Sobre sistema de controle interno - sci em auditoria governamental
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As "linhas de defesa" referem-se a um modelo de gestão de riscos e controles internos utilizado em governança corporativa, que divide as responsabilidades em três níveis distintos.
Relacione as atividades de controle à respectiva linha de defesa.
1. Primeira Linha
2. Segunda Linha
3. Terceira Linha
( ) Realização de inspeção in loco por uma área do órgão público com a finalidade de verificar a execução dos contratos firmados com terceiros.
( ) Avaliação independente da eficácia dos controles internos da organização e expedição de recomendações, visando ampliar sua eficácia.
( ) Realização de treinamentos periódicos sobre boas práticas de gestão por um time da empresa aos funcionários operacionais.
A alternativa que apresenta a relação correta é (A
I.A Administração Pública brasileira está sujeita a controle interno e a controle externo.
II.Nos municípios, o controle externo é exercido pelo Poder Legislativo Municipal, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado (ou Tribunal de Contas dos Municípios ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver).
III.O controle interno pode ser efetivado previamente, concomitante e/ou a posteriori.
É correto o que se afirma em:
A Auditoria Interna Governamental, embora apresente muitas semelhanças com a Auditoria Independente, apresenta também suas especificidades. Entre elas, podem-se destacar: a obtenção e a análise de evidências relativas à utilização dos recursos públicos que contribuem diretamente para a garantia da Accountability nas suas três dimensões, quais sejam:
I. É um processo conduzido pela estrutura de governança, administração e outros profissionais da entidade.
II. É um processo desenvolvido para proporcionar segurança razoável com respeito a realização dos objetivos relacionados a operações, divulgação e conformidade.
Das assertivas, pode-se afirmar que:
Com base nessa situação hipotética, e considerando as normas constitucionais sobre controle interno:
No que concerne à tipologia do controle, assinale a alternativa correta:
No relatório de auditoria o Controlador Interno deve apontar as seguintes irregularidades, EXCETO:
(TCESP. Controle Interno, 2022, p. 35,41)
Para responder à questão, considere a Portaria SFC nº 1.037/2019.
Há características desejáveis para as recomendações emitidas pelo Órgão Central do Controle Interno Federal que, se respeitadas, aumentam a chance de elas atingirem a sua finalidade. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.