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Q2393716 Auditoria
Existem, na atualidade, uma série de modelos de gestão de riscos conhecidos internacionalmente, a exemplo, o COSO-ERM, a ISO 31000 e o RMS da FERMA.

Em relação a este último modelo, é correto afirmar que: 
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Q2393699 Contabilidade Geral
O departamento jurídico de uma empresa apresentou o status dos processos judiciais que entraram na carteira em dezembro de 2022 e nos quais a entidade é ré: 

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Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que
Alternativas
Q2393657 Contabilidade Pública
Um ente público municipal hipotético apresentou as seguintes informações e saldos financeiros retirados das suas demonstrações contábeis:


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O resultado financeiro líquido do exercício, totalizou, em R$:
Alternativas
Q2380107 Auditoria
Tornar o relatório de auditoria mais informativo ao dar maior transparência sobre a auditoria realizada e fornecer informações adicionais aos usuários previstos das demonstrações contábeis, para auxiliá-los a entender os assuntos que segundo o julgamento profissional do auditor foram os de maior importância na auditoria das demonstrações contábeis do período corrente, é o objetivo
Alternativas
Q2380106 Auditoria
Sobre a documentação de auditoria, é correto afirmar que
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Q2380105 Auditoria
O auditor deve expressar uma opinião com ressalva quando 
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Q2380104 Auditoria
Uma determinada entidade do setor público reconheceu em seu sistema contábil patrimonial uma variação patrimonial diminutiva referente a ajuste a valor recuperável de um ativo imobilizado registrado cujo valor é menor que o limite de materialidade estabelecido no planejamento da auditoria.

Sabe-se que, para subsidiar o registro da perda do valor recuperável, foi elaborada uma nota técnica cujas premissas adotadas, na avaliação do auditor, eram bastante pessimistas.

Diante desse fato, o auditor deverá
Alternativas
Q2380103 Auditoria
No caso de a administração se recusar a permitir que o auditor envie solicitações de confirmação para um dos seus fornecedores, o auditor deve 
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Q2380102 Auditoria
O objetivo do auditor, ao usar a amostragem em auditoria, é o de proporcionar uma base razoável para ele concluir quanto à população da qual a amostra é selecionada. A distorção ou o desvio que é comprovadamente não representativo de distorção ou desvio em uma população é o conceito de
Alternativas
Q2380101 Auditoria
Assinale a alternativa que apresenta corretamente exemplos de deficiência de controles internos. 
Alternativas
Q2380098 Auditoria
Trabalho de asseguração é o trabalho no qual o auditor independente visa obter evidências apropriadas e suficientes para expressar sua conclusão, de forma a aumentar o grau de confiança dos usuários previstos sobre o resultado da mensuração ou avaliação do objeto, de acordo com os critérios que sejam aplicáveis.

O resultado da mensuração ou avaliação do objeto é a informação que resulta da aplicação do critério ao objeto. Quando se busca concluir sobre a eficácia de controles internos de uma entidade é necessário
Alternativas
Q2378697 Auditoria Governamental

Considerando as Instruções Normativas da Controladoria Geral da União n.º 07, de 29 de Dezembro de 2006, e n.º 01, de 3 de janeiro de 2007, julgue o item.


As unidades de controle da CGU e os órgãos setoriais restituirão a proposta de Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) à entidade no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos a contar do seu recebimento.

Alternativas
Q2378696 Auditoria Governamental

Considerando as Instruções Normativas da Controladoria Geral da União n.º 07, de 29 de Dezembro de 2006, e n.º 01, de 3 de janeiro de 2007, julgue o item.


A proposta de Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) será submetida à análise prévia da AGU até o penúltimo dia do mês de outubro do exercício anterior ao de sua execução. 

Alternativas
Q2378695 Auditoria Governamental

Considerando as Instruções Normativas da Controladoria Geral da União n.º 07, de 29 de Dezembro de 2006, e n.º 01, de 3 de janeiro de 2007, julgue o item.


O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) deve conter a programação dos trabalhos da unidade de auditoria interna da entidade para um determinado exercício. Para tanto, deve abordar ações de auditoria interna e de desenvolvimento institucional e capacitação.

Alternativas
Q2378694 Auditoria Governamental

Considerando as Instruções Normativas da Controladoria Geral da União n.º 07, de 29 de Dezembro de 2006, e n.º 01, de 3 de janeiro de 2007, julgue o item.


O Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), previsto na Instrução Normativa nº 01/2007, deve ter, dentre as suas informações, relato gerencial sobre a gestão de áreas essenciais da unidade, com base nos trabalhos realizados.

Alternativas
Q2378693 Auditoria Governamental

Considerando as Instruções Normativas da Controladoria Geral da União n.º 07, de 29 de Dezembro de 2006, e n.º 01, de 3 de janeiro de 2007, julgue o item.


A Instrução Normativa nº 01/2007 dispõe sobre o conteúdo do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.

Alternativas
Q2378692 Auditoria Governamental

A respeito do Decreto Federal nº. 3.591/2000, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, julgue o item.


As entidades da Administração Pública Federal indireta terão a respectiva unidade de auditoria interna indicada por membro do governo, considerado auditor externo.

Alternativas
Q2378691 Auditoria Governamental

A respeito do Decreto Federal nº. 3.591/2000, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, julgue o item.


A Advocacia Geral da União é integrante do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal como unidade setorial.

Alternativas
Q2378690 Auditoria Governamental

A respeito do Decreto Federal nº. 3.591/2000, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, julgue o item.


A avaliação da execução dos orçamentos da União visa a comprovar a conformidade da execução com os limites e destinações estabelecidos na legislação pertinente.

Alternativas
Q2378689 Auditoria Governamental

A respeito do Decreto Federal nº. 3.591/2000, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, julgue o item.


O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal visa à definição de plano de ação governamental para a gestão dos administradores públicos federais.

Alternativas
Respostas
4241: A
4242: E
4243: A
4244: C
4245: D
4246: A
4247: B
4248: B
4249: C
4250: B
4251: C
4252: E
4253: E
4254: C
4255: C
4256: C
4257: E
4258: E
4259: C
4260: E