Questões de Concurso
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De acordo com o princípio da unidade, o orçamento deve ser uno, isto é, cada ente governamental deve dispor de um único orçamento com suas receitas e despesas.
O orçamento‑programa discrimina as despesas conforme sua natureza, dando ênfase aos meios em que os órgãos do governo gastarão e dando ênfase às unidades gerenciais responsáveis pela execução dos programas.
A evidência de auditoria obtida pelo auditor como resposta de terceiro (a parte que confirma) deve se apresentar na forma escrita (impressa, eletrônica ou em outra mídia). A depender das circunstâncias, pode ser mais confiável que a evidência gerada internamente pela unidade auditada, haja vista provir de fonte independente.
As evidências de auditoria obtidas por meio de indagação são consideradas, por si só, suficientes e adequadas para fundamentar a opinião do auditor.
Nos trabalhos de auditoria interna, os testes de controle são aqueles que avaliam o desenho e a efetividade operacional dos controles, ou seja, se os controles realmente impedem ou revelam a ocorrência de falhas nas atividades controladas e se eles estão funcionando da forma estabelecida.
A definição dos procedimentos de auditoria que serão adotados, bem como sua extensão e profundidade, são fatores constantes em todos os trabalhos de auditoria interna e são definidos anualmente no Plano de Auditoria Interna.
Na etapa de planejamento dos trabalhos e de definição do programa de trabalho, devem ser levados em consideração os riscos a que os processos da entidade auditada estão sujeitos.
O termo fraude pode ser associado a um ato não intencional do agente, resultante de omissão, imprudência ou imperícia. Nesses casos, verifica‑se apenas culpa, pois não está caracterizada a intenção de causar dano.
A apuração consiste na execução de procedimentos cuja finalidade é averiguar atos e fatos inquinados de ilegalidade ou de irregularidade praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos federais
A Norma define que uma informação é útil quando ela dá suporte às conclusões e às recomendações da auditoria interna.
As contingências ativas e passivas, ainda que relevantes, não devem ser objeto de análise ou de avaliação por parte do auditor interno, haja vista a incerteza pendente sobre sua efetiva realização.
No âmbito da auditoria interna, os testes substantivos visam à obtenção de evidência quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelos sistemas de informação da entidade.
A auditoria interna deve verificar a integridade de quaisquer documentos ou demonstrações que anexar a seus papéis de trabalho.
A auditoria interna é uma atividade que visa apenas à verificação da conformidade da entidade com normas e regulamentos vigentes, não competindo ao órgão de controle interno emitir opinião a respeito da economicidade ou da eficiência de quaisquer processos da entidade.
O poder de veto que a Rússia contém no conselho de segurança da ONU pode ser retirado, por ameaça desse próprio órgão supranacional, devido ao Kremlin ter ordenado a invasão do território ucraniano.
A maior parte da munição usada pela Ucrânia no combate aos russos é fornecida pelos aliados por meio da Organização do Tratado Atlântico Norte (OTAN).
Imigrantes comemoraram o fato de o presidente estadunidense Joe Biden anunciar o cancelamento do projeto de expansão do muro da fronteira com o México.
O Fundo Amazônia recebeu recentemente novos aportes de recursos dos Estados Unidos e da Suíça, que somam dezenas de milhões de reais.
O fato de haver indicação de mais uma mulher para o STF do Brasil mantém a equidade de gênero na corte.
Na América do Sul, a emergência por causa da seca atingiu mais de uma dezena de municípios da Amazônia e, ao mesmo tempo, na América do Norte, as chuvas causaram estado de emergência em Nova Iorque.